2019年度兵团人力资源和社会保障局信息管理中心部门决算公开说明 Copy1

发布时间:20年11月06日 信息来源:兵团人力资源和社会保障局 编辑:苗家尉
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作者:兵团人社局信息管理中心

第一部分 单位概况

一、兵团人力资源和社会保障局信息管理中心基本情况

(一)部门职责:主要负责兵团劳动保障信息系统的硬件、软件、数据的管理工作和兵团劳动保障综合统计工作。

(二)机构设置情况:属全额拨款(公益一类)事业单位,编制17人,现在职人员17人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年预算收入总额4735.23万元,与上年相比减少2674.3万元,降低36%,主要原因是贯彻厉行勤俭节约要求信息化建设项目减少,财政预算减少2019年支出3186.82万元,与上年相比减少2096.58万元,降低39.69%,主要原因是:信息化建设项目减少,支出缩减

(二)部门收入总体情况说明

2019年预算收入总额4735.23万元,其中:财政拨款收入2616.47万元55.26%,上年结转结余2117.77万元,占44.72%,其他收入0.98万元,占0.02%

部门支出总体情况说明

2019年支出预算3186.82万元,其中:一般公共服务支出2.62万元,与上年相比减少2万元,降低43.29%;社会保障和就业支出3165.94万元与上年相比减少2053.13万元,降低39.34%;年末结转结余1547.46万元与上年相比减少577.41万元,降低27.17%。主要原因是:厉行勤俭节约,支出缩减结余增加信息化建设项目减少

)比上年增减情况说明

2019年预算收安排2616.47万元,较2018年预算减少128.74万元,其中:一般公共服务收入7.27万元,与上年相比减少4.12万元,降低36.17%;社会保障和就业收入2590.94万元,与上年相比减少2.73万元,降低0.11%;其他收入与上年相比减少140.15万元;住房保障收入与上年相比增加18.26万元。主要原因是:厉行勤俭节约,支出缩减结余增加

二、部门结转结余情况

年末结转结余1547.46万元。与上年相比,减少577.68万元,降低27.18%。

、公用经费安排情况

2019年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费安排总额为4.9万元,其中:公务用车购置及运维费4万元(其中:公务用车运维费4万元);公务接待费0.9万元。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年,兵团人社局信息管理中心“三公经费”预算安排总额为4.9万元,其中财政拨款4.9万元。具体如下:

1.公务用车运行维护费预算4万元,其中财政拨款4万元,主要用于车辆油料、车辆保险、车辆审验、停车过路费、车辆维护维修等支出。

2.公务接待费用预算

公务接待费用预算安排0.9万元,其中财政拨款0.9万元,主要用于工作业务往来公务接待支出。

2019“三公”经费预算较上年相比无变化。

、政府采购预算情况

2019年,本单位安排政府采购预算1943.43万元与上年相比减少123.27万元,降低5.96%。其中货物类1000万元,服务类943.34万元。

、国有资产信息

2018年末固定资产金额为8066.9万元,2019年拟购置固定资产总额为1000万元,主要为软件系统、计算机设备等,已列入政府采购预算。

第三部分 部门决算公开的8张报表( 八张表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》